O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 15/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5834 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR QUE ESTEVE CUMPRINDO AGENDAS EM PORTO ALEGRE/RS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025. 0,00 901,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR QUE ESTEVE CUMPRINDO AGENDAS EM PORTO ALEGRE/RS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025. 901,02
03/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR QUE ESTEVE CUMPRINDO AGENDAS EM PORTO ALEGRE/RS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025. 901,02
09/12/2025 Pagamento de Empenho 5834/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 901,02
TOTAL 901,02 901,02 901,02
SALDO A PAGAR 0,00