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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5844 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SECRETARIO QUE TEVE GASTOS QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 983,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SECRETARIO QUE TEVE GASTOS QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 983,00
03/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SECRETARIO QUE TEVE GASTOS QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 983,00
10/12/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5844/2025 MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA - 5244 983,00
TOTAL 983,00 983,00 983,00
SALDO A PAGAR 0,00