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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENILSON BONES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 589 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 146,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. 146,25
10/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. 146,25
24/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2025 Denilson Bones de Oliveira - 4052 146,25
TOTAL 146,25 146,25 146,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.