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Última atualização realizada em 18/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5927 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: 13 SALARIO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: 13 salario 2025 0,00 4.099,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: 13 salario 2025 4.099,69
05/12/2025 PELO PAGAMENTO 13 SALARIO 4.099,69
05/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina 323,42
09/12/2025 Pagamento de Empenho 5927/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.776,27
TOTAL 4.099,69 4.099,69 4.099,69
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 05/12/2025 323,42 Lançada
TOTAL   323,42