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Última atualização realizada em 17/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5949 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUIMICO, LAMINA, TERMOMETRO, EQUIPO MACROGOT E EQUIPO INFUSÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 604,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUIMICO, LAMINA, TERMOMETRO, EQUIPO MACROGOT E EQUIPO INFUSÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS). CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 604,00
05/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/10250; REF. EMPENHO 5949/2025 1647 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA 604,00
12/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5949/2025 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 604,00
TOTAL 604,00 604,00 604,00
SALDO A PAGAR 0,00