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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5997 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONUSMO PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. CFM P.E 01/2025, PROCESSO 01/2025. 0,00 898,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONUSMO PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. CFM P.E 01/2025, PROCESSO 01/2025. 898,30
05/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 010/369; REF. EMPENHO 5996/2025 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 898,30
11/12/2025 Pagamento de Empenho 5997/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 898,30
TOTAL 898,30 898,30 898,30
SALDO A PAGAR 0,00