| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5997 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONUSMO PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. CFM P.E 01/2025, PROCESSO 01/2025. | 0,00 | 898,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONUSMO PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. CFM P.E 01/2025, PROCESSO 01/2025. | 898,30 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/369; REF. EMPENHO 5996/2025 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 898,30 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 5997/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 898,30 | ||
| TOTAL | 898,30 | 898,30 | 898,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||