| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 6007 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCÃÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 104,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCÃÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 104,94 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/358; REF. EMPENHO 6006/2025 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 104,94 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6007/2025 MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 | 104,94 | ||
| TOTAL | 104,94 | 104,94 | 104,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||