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Última atualização realizada em 17/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6014 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM CAIXA DE ÁGUA LOCALIZADA NO BARRO PRETO, NECESSIDADE DE URGÊNCIA PARA MANTER O CONTROLE DE QUALIDADE E SANIDADE AOS MUNICIPES. 0,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM CAIXA DE ÁGUA LOCALIZADA NO BARRO PRETO, NECESSIDADE DE URGÊNCIA PARA MANTER O CONTROLE DE QUALIDADE E SANIDADE AOS MUNICIPES. 1.050,00
05/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/207; REF. EMPENHO 6014/2025 4098 - EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME 1.050,00
15/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6014/2025 EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME - 4098 1.050,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00