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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6019 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIIÇÃO DE COMBÚSTIVEL DIESEL S10 PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 5.522,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIIÇÃO DE COMBÚSTIVEL DIESEL S10 PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 5.522,14
05/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 018/1949; REF. EMPENHO 6019/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 5.522,14
12/12/2025 Pagamento de Empenho 6019/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.522,14
TOTAL 5.522,14 5.522,14 5.522,14
SALDO A PAGAR 0,00