| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 6038 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 0,00 | 2.315,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 2.315,68 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Fatura Nº 46420; 46417; 46418; REF. EMPENHO 6038/2025 3682 - CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 2.315,68 | ||
| 16/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6038/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 2.315,68 | ||
| TOTAL | 2.315,68 | 2.315,68 | 2.315,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||