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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6042 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria da Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA 750X16 PARA A MANUTENÇÃO DA ESTERQUEIRA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRCULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA 750X16 PARA A MANUTENÇÃO DA ESTERQUEIRA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRCULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 145,00
05/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/64186708; REF. EMPENHO 6042/2025 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA 145,00
15/12/2025 Pagamento de Empenho 6042/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00