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Última atualização realizada em 18/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6045 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria da Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETNE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS COM PLACAJCR0G87,RETRO, IKX9570. UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETNE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS COM PLACAJCR0G87,RETRO, IKX9570. UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 420,00
05/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/362; NFS/361; NFS/363; NFS/364; NFS/365; NFS/366; NFS/367; REF. EMPENHO 6045/2025 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA 420,00
15/12/2025 Pagamento de Empenho 6045/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00