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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6046 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS COM PLACA IXP2295 E IXY1A86, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS COM PLACA IXP2295 E IXY1A86, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS 40,00
05/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/64176730; 890/64176558; REF. EMPENHO 6046/2025 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA 40,00
15/12/2025 Pagamento de Empenho 6046/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00