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Última atualização realizada em 18/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6048 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA TARTARUGA 12.58018 E CAMARA 10.5.80.18 PARA VEICULO RETRO XCMG. UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSACVEL 0,00 498,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA TARTARUGA 12.58018 E CAMARA 10.5.80.18 PARA VEICULO RETRO XCMG. UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSACVEL 498,00
05/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/64186768; 890/64186794; REF. EMPENHO 6048/2025 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA 498,00
15/12/2025 Pagamento de Empenho 6048/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 498,00
TOTAL 498,00 498,00 498,00
SALDO A PAGAR 0,00