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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6049 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA E TROCA STEP DOS VEICULOS RETRO XCMG, CAMINHÃO PLACA IVS4C66, IVL8G38, PATROLA E SAVEIRO COM PLACA IYP2295. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 0,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM, TROCA E TROCA STEP DOS VEICULOS RETRO XCMG, CAMINHÃO PLACA IVS4C66, IVL8G38, PATROLA E SAVEIRO COM PLACA IYP2295. UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 680,00
05/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/303; NFS/305; NFS/306; NFS/307; NFS/308; NFS/310; NFS/309; NFS/304; REF. EMPENHO 6049/2025 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA 680,00
15/12/2025 Pagamento de Empenho 6049/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00