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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6053 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E GEOMETRIA DOS PNEUS DOS VEICULOS COM PLACA JDK8A58, JAV2C64, JBK6D05, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL 0,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E GEOMETRIA DOS PNEUS DOS VEICULOS COM PLACA JDK8A58, JAV2C64, JBK6D05, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL 260,00
05/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/316; NFS/315; NFS/314; NFS/313; NFS/312; REF. EMPENHO 6053/2025 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA 260,00
15/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6053/2025 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00