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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6081 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA ODONDOLOGICA DA UBS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. 0,00 3.054,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA ODONDOLOGICA DA UBS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. 3.054,00
05/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/16131; REF. EMPENHO 6080/2025 4894 - GORGES E GORGES LTDA 3.054,00
TOTAL 3.054,00 3.054,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.054,00