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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 61 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CARTÃO DIGITAL A3, CNPJ PARA A PREFEITURA MUNICIPAL S.P.MISSÕES CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 216,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CARTÃO DIGITAL A3, CNPJ PARA A PREFEITURA MUNICIPAL S.P.MISSÕES CFE AUTORIZAÇÃO. 216,75
02/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CARTÃO DIGITAL A1, CNPJ PARA A PREFEITURA MUNICIPAL S.P.MISSÕES CFE AUTORIZAÇÃO. 216,75
TOTAL 216,75 216,75 0,00
SALDO A PAGAR 216,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.