PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MÊS P/ SRº PREF. MUNIC. NA CID. DE POR-
TO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO A FAMURGS, SDR INCRA E SECRET. ESTADUAIS. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
810,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MÊS P/ SRº PREF. MUNIC. NA CID. DE POR-
TO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO A FAMURGS, SDR INCRA E SECRET. ESTADUAIS. CFE AUTORIZAÇÃO.
810,91
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MÊS P/ SRº PREF. MUNIC. NA CID. DE POR-
TO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO A FAMURGS, SDR INCRA E SECRET. ESTADUAIS. CFE AUTORIZAÇÃO.
810,91
27/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 621/2025
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403
810,91
TOTAL
810,91
810,91
810,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.