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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 622 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MÊS P/ SRº VICE PREF. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO A FAMURGS, SDR INCRA E SECRET. ESTADUAIS. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 630,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MÊS P/ SRº VICE PREF. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO A FAMURGS, SDR INCRA E SECRET. ESTADUAIS. CFE AUTORIZAÇÃO. 630,71
10/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MÊS P/ SRº VICE PREF. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO A FAMURGS, SDR INCRA E SECRET. ESTADUAIS. CFE AUTORIZAÇÃO. 630,71
27/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 622/2025 RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498 630,71
TOTAL 630,71 630,71 630,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.