PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MÊS P/ SRº VICE PREF. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO A FAMURGS, SDR INCRA E SECRET. ESTADUAIS. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
630,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MÊS P/ SRº VICE PREF. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO A FAMURGS, SDR INCRA E SECRET. ESTADUAIS. CFE AUTORIZAÇÃO.
630,71
10/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 28 DO CORRENTE MÊS P/ SRº VICE PREF. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO A FAMURGS, SDR INCRA E SECRET. ESTADUAIS. CFE AUTORIZAÇÃO.
630,71
27/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 622/2025
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
630,71
TOTAL
630,71
630,71
630,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.