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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 625 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 CANETA LASER - 830 150MW CARCI P/ USO DE PROCEDIMENTOS PELO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 CANETA LASER - 830 150MW CARCI P/ USO DE PROCEDIMENTOS PELO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 2.100,00
TOTAL 2.100,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.100,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.