PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA MANUTENÇÃO NO IMOVEL ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. CFE AUTORIZAÇÃO.
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11.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REFORMA MANUTENÇÃO NO IMOVEL ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. CFE AUTORIZAÇÃO.
11.600,00
20/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1;
11.600,00
28/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 756/2025
FILIPE BOELTER DA SILVA - 2721
11.600,00
TOTAL
11.600,00
11.600,00
11.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.