3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS QUE O SR. PREFEITO RAFAEL FUMAGALLI E SILVA TEVE ENQUANTO ESTAVA VIAJANDO À SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.
0,00
3.187,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS QUE O SR. PREFEITO RAFAEL FUMAGALLI E SILVA TEVE ENQUANTO ESTAVA VIAJANDO À SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.
3.187,12
21/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS QUE O SR. PREFEITO RAFAEL FUMAGALLI E SILVA TEVE ENQUANTO ESTAVA VIAJANDO À SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.
3.187,12
05/03/2025
Pagamento de Empenho 766/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.187,12
TOTAL
3.187,12
3.187,12
3.187,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.