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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 801 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 LAVAGENS NOS VEICULO ÔNIBUS PLACAS IWJ7143, E VEICULO ÔNIBUS PLACAS ISY0361 AMBOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 LAVAGENS NOS VEICULO ÔNIBUS PLACAS IWJ7143, E VEICULO ÔNIBUS PLACAS ISY0361 AMBOS ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. 360,00
27/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 126; 360,00
10/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 801/2025 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR - 5412 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.