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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 828 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICPAIS. ESC.NUCLEO ESC. HULMERINDO J.BONIFACIO. R$ 222,90. ESC. MUNIC. INSP.JOÃO FERRAZ R$ 72,90. ESC. CRECHE CONST.SONHO R$ 72,90. 0,00 368,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICPAIS. ESC.NUCLEO ESC. HULMERINDO J.BONIFACIO. R$ 222,90. ESC. MUNIC. INSP.JOÃO FERRAZ R$ 72,90. ESC. CRECHE CONST.SONHO R$ 72,90. 368,70
28/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000083493; 001/000083494; 001/000083491; 368,70
10/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 828/2025 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 368,70
TOTAL 368,70 368,70 368,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.