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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 830 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INTERNET P/ O CRAS (SEC ASSIS.SOCIAL OBRAS C/ VENCIMENTO P/DIA 10/03/2025 0,00 72,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INTERNET P/ O CRAS (SEC ASSIS.SOCIAL OBRAS C/ VENCIMENTO P/DIA 10/03/2025 72,90
28/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000083488; 72,90
10/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 830/2025 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 72,90
TOTAL 72,90 72,90 72,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.