Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
847 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO E INDENIZAÇÃO E RECISÕES SERVIDORES |
Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNIC. RELATIVO AO MÊS 02/2025, CFME LEI MUNICIPAL.176vale X 320 = 56.320,00. |
0,00 |
56.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNIC. RELATIVO AO MÊS 02/2025, CFME LEI MUNICIPAL.176vale X 320 = 56.320,00. |
56.320,00 |
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28/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNIC. RELATIVO AO MÊS 02/2025, CFME LEI MUNICIPAL.176vale X 320 = 56.320,00. |
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56.320,00 |
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TOTAL |
56.320,00 |
56.320,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
56.320,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.