Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNIC. RELATIVO AO MÊS 02/2025, CFME LEI MUNICIPAL.176vale X 320 = 56.320,00. |
56.320,00 |
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| 28/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNIC. RELATIVO AO MÊS 02/2025, CFME LEI MUNICIPAL.176vale X 320 = 56.320,00. |
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56.320,00 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 - Pgto P/ Mercado Avenida Comercio de Alimentos Ltda. |
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2.920,00 |
| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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11.980,00 |
| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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6.900,00 |
| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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1.060,00 |
| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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520,00 |
| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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3.060,00 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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6.820,00 |
| 20/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16
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1.760,00 |
| 20/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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2.610,00 |
| 21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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2.350,00 |
| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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1.710,00 |
| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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|
1.700,00 |
| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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|
480,00 |
| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16
|
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450,00 |
| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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300,00 |
| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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|
3.320,00 |
| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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|
1.000,00 |
| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. MARÇO/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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|
440,00 |
| 02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. ABRIL/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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1.390,00 |
| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. ABRIL/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16
|
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|
3.160,00 |
| 14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. ABRIL/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
|
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400,00 |
| 23/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2025 - REF. ABRIL/2025
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 |
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510,00 |
| 24/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 847/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 25/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 847/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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730,00 |
| TOTAL |
56.320,00 |
56.320,00 |
56.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.