Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUçõES AMBIENTAIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
854
Data de lançamento:
28/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
COLETA, TRANSP. E DEST. LIXO URBANO E HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA-
TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU
OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC.
CFE ADITIVO DE CONTRATO N° 22380/2024 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
0,00
1.432,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA-
TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU
OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC.
CFE ADITIVO DE CONTRATO N° 22380/2024 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
1.432,09
28/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 238176;
1.432,09
TOTAL
1.432,09
1.432,09
0,00
SALDO A PAGAR
1.432,09
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.