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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 861 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 07 DO CORRENTE MÊS NA CIDADE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSP.ENCAMINHAR A PACIENTE OTILIA NIRLEI FERREIRA NA PUKS EM POA. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 450,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 07 DO CORRENTE MÊS NA CIDADE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSP.ENCAMINHAR A PACIENTE OTILIA NIRLEI FERREIRA NA PUKS EM POA. CFE AUTORIZAÇÃO. 450,51
06/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 07 DO CORRENTE MÊS NA CIDADE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSP.ENCAMINHAR A PACIENTE OTILIA NIRLEI FERREIRA NA PUKS EM POA. CFE AUTORIZAÇÃO. 450,51
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 861/2025 Enio Fidêncio - 1183 450,51
TOTAL 450,51 450,51 450,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.