| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 89 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU 275/80R22.5 E VULCANIZAÇÃO 275/80R22.5 DE MAQUINÁRIO RETRO CASE PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS. | 0,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU 275/80R22.5 E VULCANIZAÇÃO 275/80R22.5 DE MAQUINÁRIO RETRO CASE PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS. | 390,00 | ||
| 02/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/951; | 390,00 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 89/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||