Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
90 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/
COBRIR DESPESAS CERTIDÃO CFE MATRI-
CULAS DO MUNIC. E DEMAIS DESPESAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
180,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/
COBRIR DESPESAS CERTIDÃO CFE MATRI-
CULAS DO MUNIC. E DEMAIS DESPESAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
180,37 |
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02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/
COBRIR DESPESAS CERTIDÃO CFE MATRI-
CULAS DO MUNIC. E DEMAIS DESPESAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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180,37 |
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29/01/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2025
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883 |
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180,37 |
TOTAL |
180,37 |
180,37 |
180,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.