PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTCICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ SER DISTRIBUÍDOS NA REDE DE ENSINO MUNI-
CIPAL CFE PREGÃO ELET. Nº01/2025.
0,00
3.838,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTCICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ SER DISTRIBUÍDOS NA REDE DE ENSINO MUNI-
CIPAL CFE PREGÃO ELET. Nº01/2025.
3.838,35
10/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000223;
3.838,35
14/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 935/2025
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776
3.838,35
TOTAL
3.838,35
3.838,35
3.838,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.