PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTCICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ SER DISTRIBUÍDOS NA REDE DE ENSINO MUNI-
CIPAL CFE PREGÃO ELET. Nº01/2025.
0,00
2.515,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTCICIOS (MERENDA ESCOLAR), P/ SER DISTRIBUÍDOS NA REDE DE ENSINO MUNI-
CIPAL CFE PREGÃO ELET. Nº01/2025.
2.515,15
10/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000231;
2.515,15
26/03/2025
Pagamento de Empenho 957/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.515,15
TOTAL
2.515,15
2.515,15
2.515,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.