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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE

Dados do Empenho
Número do empenho: 995 Data de lançamento: 10/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SEC. DA SAÚDE. T CROS PLACAS JBK 6C63 R$ 1.874,00 SPIN PLACAS JAV 2C64 R$ 905,00 0,00 2.779,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SEC. DA SAÚDE. T CROS PLACAS JBK 6C63 R$ 1.874,00 SPIN PLACAS JAV 2C64 R$ 905,00 2.779,00
10/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/59481807; 890/59481475; 2.779,00
26/03/2025 Pagamento de Empenho 995/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.779,00
TOTAL 2.779,00 2.779,00 2.779,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.