| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 1018 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO, PARA HOSPITAL DE CLINICAS E CARDIOLOGIA, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 946,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO, PARA HOSPITAL DE CLINICAS E CARDIOLOGIA, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 946,06 | ||
| 27/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO, PARA HOSPITAL DE CLINICAS E CARDIOLOGIA, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 946,06 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Empenho 1018/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 946,06 | ||
| TOTAL | 946,06 | 946,06 | 946,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||