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Última atualização realizada em 25/03/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1109 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
pela despesa empenhada ferias 03 26 2.396,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 pela despesa empenhada ferias 03 26 2.396,75
02/03/2026 pelo pagamento ferias mês de março/2026 2.396,75
02/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar 122,86
02/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar 263,64
02/03/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar 473,44
11/03/2026 Pagamento de Empenho 1109/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.536,81
TOTAL 2.396,75 2.396,75 2.396,75
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONSIGNADOS SICREDI 02/03/2026 122,86 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 02/03/2026 263,64 Lançada
CONSIGNADOS CEF 02/03/2026 473,44 Lançada
TOTAL   859,94