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Última atualização realizada em 25/03/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1157 Data de lançamento: 03/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS COM PLACA IYA1A86, JCR0G87 E NSILHADEIRA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRA. CFM PREGÃO ELETRONICO N 4 E PROCESSO N 37 308,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS COM PLACA IYA1A86, JCR0G87 E NSILHADEIRA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRA. CFM PREGÃO ELETRONICO N 4 E PROCESSO N 37 308,00
03/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/373; REF. EMPENHO 1157/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 308,00
17/03/2026 Pagamento de Empenho 1157/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 308,00
TOTAL 308,00 308,00 308,00
SALDO A PAGAR 0,00