| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSELENE TEREZINHA DUARTE |
| Número do empenho: | 1165 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 3º SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL DOS DIAS 16/03 ATÉ 19/03. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.892,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 3º SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL DOS DIAS 16/03 ATÉ 19/03. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.892,20 | ||
| 03/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 3º SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL DOS DIAS 16/03 ATÉ 19/03. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.892,20 | ||
| 03/03/2026 | ERRO NO VALOR TOTAL DO EMPENHO | -473,05 | ||
| 16/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1165/2026 ROSELENE TEREZINHA DUARTE - 545 | 1.419,15 | ||
| TOTAL | 1.892,20 | 1.419,15 | 1.419,15 | |
| SALDO A PAGAR | 473,05 | |||