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Última atualização realizada em 25/03/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: XEROKãO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1221 Data de lançamento: 06/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS COMO LEMBRAÇAS COMEMORANDO O DIA DA MULHER. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS COMO LEMBRAÇAS COMEMORANDO O DIA DA MULHER. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 40,00
06/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/65546947; REF. EMPENHO 1221/2026 3791 - xerokão 40,00
20/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1221/2026 xerokão - 3791 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00