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Última atualização realizada em 24/03/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1228 Data de lançamento: 06/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 20 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E DEMAIS ESPAÇOS. CFM PROCESSO 27/2026 E DISPENSA 20/2026 8.575,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E DEMAIS ESPAÇOS. CFM PROCESSO 27/2026 E DISPENSA 20/2026 8.575,40
06/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1619; REF. EMPENHO 1228/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI 8.575,40
19/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1228/2026 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 8.575,40
TOTAL 8.575,40 8.575,40 8.575,40
SALDO A PAGAR 0,00