| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JC NOGUEIRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1237 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIIÇÃO DE PLACAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS 0KM ADQUIRIDOS PARA A FROTA MUNICIPAL. CONFORME NECESSIDADE INSTITUCIONAL. | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIIÇÃO DE PLACAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS 0KM ADQUIRIDOS PARA A FROTA MUNICIPAL. CONFORME NECESSIDADE INSTITUCIONAL. | 330,00 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/15002; REF. EMPENHO 1237/2026 238 - JC NOGUEIRA E CIA LTDA | 330,00 | ||
| 23/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1237/2026 JC NOGUEIRA E CIA LTDA - 238 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||