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Última atualização realizada em 24/03/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1247 Data de lançamento: 06/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 19 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM FELTRO, VEDAÇÃO COM SILICONE EM TELHAS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO NA CRECHE DA ESCOLA EMEIEFF. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 19/2026, PROCESSO N° 24/2026. 34.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM FELTRO, VEDAÇÃO COM SILICONE EM TELHAS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO NA CRECHE DA ESCOLA EMEIEFF. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 19/2026, PROCESSO N° 24/2026. 34.300,00
06/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/65708553; 890/65708167; 890/65708709; REF. EMPENHO 1246/2026 5703 - JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA 34.300,00
20/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1247/2026 JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA - 5703 34.300,00
TOTAL 34.300,00 34.300,00 34.300,00
SALDO A PAGAR 0,00