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Última atualização realizada em 25/03/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GUSTAVO ANTUNES TRENTIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1259 Data de lançamento: 06/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TERMINAIS DE BATERIA E REVISÃO ELETRICA DE LUZES DO FREIO MOTOR E PAINEL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 2.655,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TERMINAIS DE BATERIA E REVISÃO ELETRICA DE LUZES DO FREIO MOTOR E PAINEL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 2.655,00
06/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/9; NFS/8; REF. EMPENHO 1259/2026 5880 - GUSTAVO ANTUNES TRENTIN 2.655,00
20/03/2026 Pagamento de Empenho 1259/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.655,00
TOTAL 2.655,00 2.655,00 2.655,00
SALDO A PAGAR 0,00