| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO ANTUNES TRENTIN |
| Número do empenho: | 1259 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TERMINAIS DE BATERIA E REVISÃO ELETRICA DE LUZES DO FREIO MOTOR E PAINEL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TERMINAIS DE BATERIA E REVISÃO ELETRICA DE LUZES DO FREIO MOTOR E PAINEL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.655,00 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/9; NFS/8; REF. EMPENHO 1259/2026 5880 - GUSTAVO ANTUNES TRENTIN | 2.655,00 | ||
| 20/03/2026 | Pagamento de Empenho 1259/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.655,00 | ||
| TOTAL | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||