O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/03/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1279 Data de lançamento: 06/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 19 DE MARÇO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 473,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 19 DE MARÇO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 473,05
06/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 19 DE MARÇO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 473,05
20/03/2026 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1279/2026 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425 473,05
TOTAL 473,05 473,05 473,05
SALDO A PAGAR 0,00