| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VILMAR EVALDO PUCKS MACHADO |
| Número do empenho: | 1283 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE LEVANDO FUNCIONARIAS DA ASSISTENCIA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17/03/2026 ATÉ 19/03/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 946,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE LEVANDO FUNCIONARIAS DA ASSISTENCIA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17/03/2026 ATÉ 19/03/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 946,10 | ||
| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE LEVANDO FUNCIONARIAS DA ASSISTENCIA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17/03/2026 ATÉ 19/03/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 946,10 | ||
| 20/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1283/2026 Vilmar Evaldo Pucks Machado - 928 | 946,10 | ||
| TOTAL | 946,10 | 946,10 | 946,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||