O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/03/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1287 Data de lançamento: 06/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUE ESTARÁ TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA BRASILIA, DOS DIAS 21/03/2026 ATÉ 25/03/2026 ONDE ESTARÃO VISITANDO A ASSEMBLEIA E IRÃO RECEBER O SELO DE OURO. CFM AUTORIZAÇÃO 3.784,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUE ESTARÁ TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA BRASILIA, DOS DIAS 21/03/2026 ATÉ 25/03/2026 ONDE ESTARÃO VISITANDO A ASSEMBLEIA E IRÃO RECEBER O SELO DE OURO. CFM AUTORIZAÇÃO 3.784,40
06/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUE ESTARÁ TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA BRASILIA, DOS DIAS 21/03/2026 ATÉ 25/03/2026 ONDE ESTARÃO VISITANDO A ASSEMBLEIA E IRÃO RECEBER O SELO DE OURO. CFM AUTORIZAÇÃO 3.784,40
20/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2026 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425 3.784,40
TOTAL 3.784,40 3.784,40 3.784,40
SALDO A PAGAR 0,00