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Última atualização realizada em 25/03/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1298 Data de lançamento: 06/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO PARA PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 946,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO PARA PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 946,10
06/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO PARA PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 946,10
24/03/2026 Pagamento de Empenho 1298/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 946,10
TOTAL 946,10 946,10 946,10
SALDO A PAGAR 0,00