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Última atualização realizada em 26/03/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1323 Data de lançamento: 06/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria da Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO COM PLACA IXX9S70. JCK087, RETRO, CARRETO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMETO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO COM PLACA IXX9S70. JCK087, RETRO, CARRETO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 420,00
06/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/366; NFS/367; NFS/370; NFS/362; NFS/363; NFS/364; NFS/365; REF. EMPENHO 1323/2026 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA 420,00
25/03/2026 Pagamento de Empenho 1323/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00