| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 1327 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NA TROCA DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA TQV6D48. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 795,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NA TROCA DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA TQV6D48. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 795,90 | ||
| TOTAL | 795,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 795,90 | |||