| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1350 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO 250 CESTAS/KIT PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. CFM ART. 95, §2º DA LEI Nº 14.133/2021. | 8.742,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO 250 CESTAS/KIT PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. CFM ART. 95, §2º DA LEI Nº 14.133/2021. | 8.742,50 | ||
| 17/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/393; REF. EMPENHO 1350/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 8.742,50 | ||
| 26/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1350/2026 MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 | 8.742,50 | ||
| TOTAL | 8.742,50 | 8.742,50 | 8.742,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||